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75寸电视长宽是多少 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审计哪个发展前景比较(jiào)好些,会(huì)计和(hé)审(shěn)计(jì)哪个发展前(qián)景比较好一点是问:审计和会计哪个好就业会(huì)计专业人员目前较为(wèi)饱和,就(jiù)业质量不高,都为(wèi)较小型(xíng)的单位的。

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  问:审计(jì)和会计(jì)哪(nǎ)个(gè)好就业

  会计专业(yè)人员(yuán)目(mù)前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小型(xíng)的单位(wèi)。

  而审计专业,尤其(qí)是(shì)重(zhòng)点学(xué)校的审计专业就业质(zhì)量较(jiào)高,考取公务员(yuán)的机会较多,有(yǒu)更好的发展前(qián)景。

  审计和会计各有长短(duǎn),学会计比较简(jiǎn)单,先做帐(zhàng),考(kǎo)升(shēng)级(jí),初级、中级、高(gāo)级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景(jǐng)的单(dān)位打升级,待(dài)遇都不错(cuò)。

  审计可以去会计事务所工(gōng)作,把注册会计师考下来,出来后(hòu)到大型企业做财务经理什么的,路(lù)线要高端(duān)些,难度(dù)也要高,因为注会不(bù)是(shì)很好考,事务所的工作压力也(yě)比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就(jiù)业机(jī)会,会(huì)计专业的就业单位较多(duō),审计专(zhuān)业的就业单(dān)位较少。

  2、论就业(yè)优劣,会计专业人员目前(qián)较为(wèi)饱和,就业(yè)质量不高,都为较小(xiǎo)型的(de)单(dān)位,工资较低。

  而审计专(zhuān)业,尤其是重点学校(xiào)的审计(jì)专(zhuān)业就业(yè)质量较(jiào)高,考取公务员的机会较多,有更好的发展前景。

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会计和审计(jì)哪个(gè)发(fā)展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事相同的,都(dōu)是以会计理论为基础的。

  简单类比,会(huì)计就是直接(jiē)记账,而审(shěn)计就是对会计所(suǒ)记账(zhàng)目的检查、监督。

  会计接触面(miàn)比较窄,具体工(gōng)作内(nèi)容没有太(tài)多创(chuàng)新的(de)空间。

  只要具备基(jī)本的财务、税务(wù)知(zhī)识就(jiù)能(néng)应付。

  而(ér)审计行业对人的素质要求非常(cháng)高。

  可能接触(chù)到生产、金融证券、房地产等各(gè)类行业(yè)客户,即(jí)使是内部审计,也需要涉及对整个企(qǐ)业(yè)业务的了(le)解,需要有全局观,对(duì)各类技术涉猎面广(guǎng),容易转型和多(duō)角度发展。

  2、从就业前景(jǐng),审计与(yǔ)会计属于一个专(zhuān)业大(dà)类,就业广泛性方面不如会计,毕竟财务是企业职能的必备,而审计却不一定,单(dān)位内(nèi)部配(pèi)备(bèi)审计的(de)毕竟是少(shǎo)数,更多的是会(huì)计师事务所和政府单位(wèi)。

  相对适应面就窄了(le)很(hěn)多。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政(zhèng)府(fǔ)审计:对(duì)政府财政资金的使用进行监督的工作内容(róng)。

  工作比(bǐ)较累(lèi),经常会加班,但福(fú)利待(dài)遇不错。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所人员非常累(lèi),一年出差200-300天左(zuǒ)右非常常见。

  经(jīng)常一个项目完成直(zhí)接飞到另外一个项目上(shàng)。

  (3)企业内部审计(jì):内审在国内(nèi)企业(yè)一般处于边缘化的部门,升职空间不大(dà)。

  但会计和审计只是(shì)职业中的(de)一个(gè)过程,未来发展还(hái)有很长的路(lù)要走,关(guān)于(yú)审计与会计(jì)隐嫌友可以考的证书,二者领(lǐng)域(yù)内的职称类(lèi)证书是必须要(yào)的考的!

  共同都可以考的证书是注册会计师,注册(cè)会(hu75寸电视长宽是多少ì)计(jì)师证(zhèng)书涵(hán)盖(gài)的内容比较(jiào)广(guǎng),会计、审计(jì)的内容都是包括(kuò)的,所以难度是(shì)非(fēi)常大的!

  注(zhù)册(cè)会计师拥(yōng)有在(zài)审计报报告上签字的(de)唯一权利,注册会(huì)计师的(de)方向是(shì)审计的方向,想要进(jìn)入会(huì)计师事(shì)务(wù)所工作的考生,注会证书(shū)可以说是(shì)非常好的敲门砖!在事务所累(lèi)计的经验是非常好的跳板!

  一、审(shěn)计与会计的联系(xì)

  1.审计主要(yào)是对、和(hé)会计报表等财务(wù)会计资料及其所反映的财政、财务收支(zhī)活(huó)动(dòng)的(de)真实、合法(fǎ)、效益进行审查(chá)和评价。

  审计需要以(yǐ)会(huì)计资(zī)料(liào)为前提和基础(chǔ),离(lí)开了财务会计资料,审计工作(zuò)很难进(jìn)行。

  2.会(huì)计活动是经(jīng)济管理的重要组成部分,它本身是审(shěn)计监督的主(zhǔ)要(yào)对象(xiàng)。

  在审计产(chǎn)生之初(chū),审计(jì)人员主要从审查会计(jì)资料入手,对(duì)会计资料中反映(yìng)的(de)问题进行审(shěn)查。

  二、审(shěn)计与会(huì)计的区别(bié)

  1.产生的(de)前提不(bù)同

  会计是为了加强经济管理(lǐ),适应对劳动耗费和劳(láo)动(dòng)成果进行核算和分析的需(xū)要而产(chǎn)生(shēng)的;审计是因(yīn)经济监督的(de)需(xū)要,即为了确定经营者或其(qí)他受托管理者的(de)经(jīng)济责任的(de)需(xū)要(yào)而产生的。

  2.两(liǎng)者性质(zhì)不(bù)同

  会计(jì)是经营管理的(de)重要(yào)组(zǔ)成部分,主要是对生产经(jīng)营(yíng)或管理过程进(jìn)行反映和监督(dū);审计则处于具体的经营管理之外,是(shì)经济监督的重(zhòng)要组成部(bù)分,主(zhǔ)要对财政、财务收支及其他(tā)经(jīng)济(jì)活动的真(zhēn)实(shí)、合法(fǎ)和效(xiào)益进(jìn)行审查,具有外(wài)在性和独立性。

  3.两者对象不同

  会计(jì)的对象(xiàng)主(zhǔ)要是资(zī)金运(yùn)动过程,审(shěn)计的对象主要(yào)是会计资料和其他经济信息所反映的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会(huì)计(jì)方(fāng)法(fǎ)体系(xì)由(yóu)会计核算(suàn)、会计分析(xī)、会计(jì)检查三部分组(zǔ)成,包括了(le)记账、算账、报账、用账、查账等内容(róng),其(qí)中包(bāo)括设置账户、复式记账、填制(zhì)凭(píng)证(zhèng)、登记(jì)账簿、成本计算、财产(chǎn)清(qīng)查、会计报表等(děng)方法(fǎ),其目的(de)是为(wèi)管理和决策提供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法(fǎ)体系由规划方(fāng)法、实施方法(fǎ)、管理方法等组成,而(ér)实施方(fāng)法主要是为了确定审计事项、收集、对照(zhào)标(biāo)准评价,提(tí)出与(yǔ)决定,使用资料检查法(fǎ)、实物检查法、审计(jì)调查法(fǎ)、审(shěn)计分析(xī)法、审计(jì)抽样法(fǎ)等,其目的(de)是为了对被(bèi)审(shěn)计(jì)对象进行(xíng)全(quán)面评价提供证据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计(jì)的基本职能是对(duì)经济(jì)活动(dòng)过程(chéng)的记(jì)录、计算(suàn)、反(fǎn)映和监督;审计(jì)的基本职能是监督(dū),此外(wài)还包括评(píng)价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说也具有监督职(zhí)能,但这(zhè)种监督(dū)是(shì)一种自我监督(dū)行为,主要通过会(huì)计检查来实(shí)现,针(zhēn)对会计业务活(huó)动本身,而审计(jì),既(jì)包含了检查,又包括了对(duì)计算行为及(jí)所有(yǒu)的经济活动(dòng)进行实地考(kǎo)察、调查、分析、检(jiǎn)验,即含(hán)审核稽查(chá)计算(suàn)之(zhī)意。

  (3)会计(jì)检查只是各个单位(wèi)财会(huì)部门的附(fù)带职能,而审(shěn)计是独(dú)立于财会(huì)部分之外的专职监(jiān)督检查(chá);会计检查的目(mù)的主要是(shì)为了保证会(huì)计资料的真实性和准确性。

  其(qí)检查范(fàn)围(wéi)灶槐(huái)、深度(dù)、方(fāng)式均(jūn)受(shòu)到(dào)限(xiàn)制,而审计的目(mù)的(de)在于证实财政、财务收支(zhī)的真实、合法、效益,审计检查会计(jì)资料只是实现(xiàn)审(shěn)计目(mù)的(de)的(de)手段之一(yī),但不(bù)是惟一的(de)手段(duàn)。

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